5月20日上午,我校召开2023年度专项审计工作开展协调会。校纪委书记陈燚主持会议并讲话。监察审计处副处长吴鸿玲、财务处副处长舒欣、项目办副处长张新华,党政办、总务处、财务处、监察审计处工作人员和审计组全体人员参加会议。

会上介绍了本次审计招标基本流程和工作具体内容,审计组就接下来的审计工作提出需求,各处室就如何配合作表态发言。
陈燚要求,一是充分认识校内审计的重要意义。校内审计是有效防止腐败的监督形式,有利于提升学校管理水平,完善治理体系。二是各部门全力配合保障。本次审计时间紧、任务重,各部门要准确及时提供完整资料。三是审计组要依法审计,严格遵照执行《审计法》,针对重点问题把脉问诊,实事求是,客观公正,确保此次审计审出成效、审出成果。(撰文:汪敏;供图:庄福祥;审改:吴鸿玲)